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內部審計

內部審計不僅關(guān)注企業(yè)內部財務(wù)的真實(shí)性,還要考慮到經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)效率以及企業(yè)主要戰略的各個(gè)方面,向董事會(huì )和管理層提供不偏不倚的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的真實(shí)報告,并提供改進(jìn)意見(jiàn),總的來(lái)說(shuō),內部審計是作為企業(yè)的“高參”而存在的。
百利來(lái)資深的內部審計小組具有多年服務(wù)不同行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗。致力透過(guò)內部審計,協(xié)助企業(yè)解決影響運營(yíng)上的各種問(wèn)題。
內部審計服務(wù)內容包括:
1、經(jīng)營(yíng)審計
2、合規性審計
3、流程審計
4、審核內部控制系統并提供改善方案
5、協(xié)助建立內部審計機制
6、培訓內部審計人員
7、內部審計人員外派
 
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